Aspecte generale Declarația D100 care este generată din EBS-RO are ca sursă exclusivă notele contabile.
Acest lucru este diferit față de alte declarații din aplicație care nu depind de înregistrările contabile ci doar de documentele primare înregistrate în zona operațională.
Setări 2.1. Parametri companie Accesați meniul de Configurare și Instrumente > Personalizare… > General > Parametri companie:
Câmpurile implicate, obligatoriu de completat pentru generarea declarației, sunt cele evidențiate mai jos, în pagina de Parametri companie, categoria Declarații financiare.
Import fișiere D300 – Decont de taxă pe valoare adăugată În situația în care în momentul upgrade-ului nu au fost importate toate fișierele și declarația 300 nu este accesibilă în sistem este necesar să urmăm calea de mai jos și să importăm fișierele pentru declarația 300.
Se vor selecta toate declarațiile care apar și se importă.
Setări Pentru ca declarația D390 - VIES să fie generată sunt necesare în prealabil următoarele setări.
1.1. Setări companie Pentru a rula declarația D390 sunt necesare a fi completate următoarele câmpuri în parametrii companie
În meniul (Instrumente și configurare ) Personalizare > General > Parametrii companie > Categorie: Parametrii Intrastat
Tipuri de informații 1.1. Date de identificare persoană impozabilă, reprezentant legal, întocmit, opțiune Date de identificare ale persoanei impozabile
Date de identificare ale reprezentantului fiscal/legal/împuternicit
Date întocmit
Selectează - Datele înscrise în declarație referitoare la tranzacțiile derulate cu fiecare persoană impozabilă (client/furnizor) înregistrată în scop de TVA pot fi consultate de către aceasta prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de ANAF și cu acordul persoanei impozabile care depune declarația. Acordul va fi dat în prima declarație depusă de persoana impozabilă și va fi valabil pentru toate declarațiile informative D394 pentru care există obligativitatea depunerii în anul fiscal menționat, fără a avea posibilitatea schimbării opțiunii.
Introducere Rolul principal al SAF-T este acela de a standardiza transferul de informații între autoritățile fiscale și marii contribuabili, oferind beneficii ambelor părți. SAF-T implică raportarea periodică a unui set de informații care facilitează revizuirea de către autoritățile fiscale a operațiunilor desfășurate de contribuabili.
În vederea realizării declarației de tip SAF-T, este necesară efectuarea unor setări (codificări) astfel încât informațiile să fie transmise conform indicațiilor furnizate.
Setări 1.1. Setări companie Pentru a rula declarația Intrastat sunt necesare a fi completate câteva câmpuri în parametri companie:
Navigați la meniul Instrumente și configurare > Personalizare > Parametri companie - Categorie: Parametri Intrastat
În câmpul parametru CN8 se completează anul în care este făcută declarația (2022, 2023, etc)
{class=“children children-type-tree children-sort-weight”}